9.1. melléklet a 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Művelődési Ház és Könyvtár 05
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 300 281 282
1.1. Készletértékesítés ellenértéke      
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 300 281 282
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke      
1.4. Tulajdonosi bevételek      
1.5. Ellátási díjak      
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó      
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése      
1.8. Kamatbevételek      
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
1.10. Egyéb működési bevételek      
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)      
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
2.4.  - 2.3.-ból EU-s támogatás      
3. Közhatalmi bevételek      
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)      
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás      
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)      
5.1. Immateriális javak értékesítése      
5.2. Ingatlanok értékesítése      
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6. Működési célú átvett pénzeszközök      
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 300 281 282
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 20 243 14 232 14 208
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele      
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 20 243 14 232 14 208
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 20 543 14 513 14 490
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 19 043 14 513 14 490
1.1. Személyi  juttatások 4 664 2 748 2 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 266 653 653
1.3. Dologi  kiadások 13 113 11 112 11 089
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
1.5. Egyéb működési célú kiadások      
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)      
2.1. Beruházások      
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
2.4.  - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      
2.5 Tartalékok 1 500    
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 20 543 14 513 14 490
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)   2 2 0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   0 0 0