6.1. melléklet a 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Sajószögedi Polgármesteri Hivatal 02
Feladat
megnevezése
Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
A B C D E
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)   5 5
1.1. Készletértékesítés ellenértéke      
1.2. Szolgáltatások ellenértéke      
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke      
1.4. Tulajdonosi bevételek      
1.5. Ellátási díjak      
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó      
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése      
1.8. Kamatbevételek      
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
1.10. Egyéb működési bevételek   5 5
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)      
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
2.4.  - 2.3-ból EU-s támogatás      
3. Közhatalmi bevételek 50 22 22
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)      
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
4.3. - 4.2-ből EU-s támogatás      
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)      
5.1. Immateriális javak értékesítése      
5.2. Ingatlanok értékesítése      
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6. Működési célú átvett pénzeszközök   1 714 1 714
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) 50 1 741 1 741
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 40 051 35 231 35 231
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele      
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 40 051 35 231 35 231
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 40 101 36 972 36 972
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 39 301 36 743 36 624
1.1. Személyi  juttatások 23 257 22 221 22 221
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 151 5 418 5 418
1.3. Dologi  kiadások 9 893 9 104 8 985
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
1.5. Egyéb működési célú kiadások      
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   229 229
2.1. Beruházások   229 229
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
2.4.  - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 800    
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 39 301 36 972 36 853
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)   6 6 6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)