6. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Sajószöged Községi Önkormányzat  
Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatala  
Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1 2 3 4 5 6
Bevételek
1.   I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 50 50 73
  1.1. Áru- és készletértékesítés      
  1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke      
  1.3. Bérleti díj      
  1.4. Intézményi ellátási díjak 50 50 73
  1.5. Alkalmazottak térítése      
  1.6. Általános forgalmi adó bevétel      
  1.7. Osztalék,  hozambevétel      
  1.8. Kamatbevétel      
2.   II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)      
  2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről      
  2.2.  - ebből EU támogatás      
  2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről      
  2.4.  - ebből EU támogatás      
3.   III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)      
  3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      
  3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      
4.   VI. Önkormányzati támogatás 44 103 47 753 50 277
5.   Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) 44 153 47 803 50 350
6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)      
  6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele      
  6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
7.   VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek      
8.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 44 153 47 803 50 350
Kiadások
1.   I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 44 153 47 803 50 350
  1.1. Személyi  juttatások 26 728 27 278 29 316
  1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 340 6 770 7 307
  1.3. Dologi  kiadások 10 085 13 755 13 727
  1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
  1.5 Egyéb működési célú kiadások      
2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)      
  2.1. Beruházások      
  2.2. Felújítások      
  2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
  2.4.  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      
3.   III. Kölcsön nyújtása      
4.   IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások      
5.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 44 153 47 803 50 350
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)     7 7 7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)